Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8706536094
Číslo faktúry: DF/2019/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: SPP
Adresa: , Bratislava
IČO: 3581525
Predmet: plyn OcU, KD
Fakturovaná suma s DPH: 414,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.02.2019
Dátum vystavenia: 01.02.2019
Dátum splatnosti: 15.02.2019
Dátum úhrady: 15.02.2019
Súbor: DF_2019_020
Zverejnené: 21.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov