Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 22:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8696911125
Číslo faktúry: DF /2019/062
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: SPP
Adresa: , Bratislava
IČO: 3581525
Predmet: plyn PZ
Fakturovaná suma s DPH: 122,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.04.2019
Dátum vystavenia: 01.04.2019
Dátum splatnosti: 15.04.2019
Dátum úhrady: 15.04.2019
Súbor: DF_2019_062
Zverejnené: 21.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov