Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 22:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2493352968
Číslo faktúry: DF /2019/080
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Adresa: ,
IČO: 35697270
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 52,52
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.04.2019
Dátum vystavenia: 11.04.2019
Dátum splatnosti: 25.04.2019
Dátum úhrady: 17.04.2019
Súbor: DF_2019_080
Zverejnené: 21.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov