Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 09:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8696936119
Číslo faktúry: DF /2019/084
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: SPP
Adresa: , Bratislava
IČO: 3581525
Predmet: plyn OcU a KD
Fakturovaná suma s DPH: 82,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.05.2019
Dátum vystavenia: 01.05.2019
Dátum splatnosti: 15.05.2019
Dátum úhrady: 15.05.2019
Súbor: DF_2019_084
Zverejnené: 21.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov