Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DF /2023/156
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Orešianska ulica 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Prenájom rohoží - MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 23,98
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.06.2023
Dátum vystavenia: 21.06.2023
Dátum splatnosti: 05.07.2023
Dátum úhrady: 26.06.2023
Súbor: DF_2023_156
Zverejnené: 17.07.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov