Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DF /2023/216
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Orešianska ulica 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 23,98
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.08.2023
Dátum vystavenia: 18.08.2023
Dátum splatnosti: 01.09.2023
Dátum úhrady: 11.08.2023
Súbor: DF_2023_216
Zverejnené: 04.10.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov