Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8696884223
Číslo faktúry: DF /2019/041
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: SPP
Adresa: , Bratislava
IČO: 3581525
Predmet: plyn OcU, KD
Fakturovaná suma s DPH: 391,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.03.2019
Dátum vystavenia: 01.03.2019
Dátum splatnosti: 15.03.2019
Dátum úhrady: 15.03.2019
Súbor: DF_2019_041
Zverejnené: 21.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov