Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2488785187
Číslo faktúry: DF /2019/055
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Adresa: ,
IČO: 35697270
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 50,68
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.03.2019
Dátum vystavenia: 09.03.2019
Dátum splatnosti: 23.03.2019
Dátum úhrady: 15.03.2019
Súbor: DF_2019_055
Zverejnené: 21.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov